目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区政务服务局是自治区人民政府办公厅管理机构,为副厅级。内蒙古自治区电子政务服务中心,现更名为内蒙古自治区政务服务保障中心,为自治区政务服务局所属相当于正处级公益一类事业单位,2020年从自治区工业和信息化厅划转至自治区政务服务局管理。
(一)自治区政务服务局主要职责是:
1.负责自治区政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关ld体育中国官方网站措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。
2.承担自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议。
3.指导全区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系。
4.统筹指导自治区政府系统电子政务工作。规划监管全区政府网站,负责ld体育中国官方网站网的建设管理工作,协调各地区各部门参与ld体育中国官方网站网内容建设。负责自治区政府网络与国务院网络互联互通的建设管理工作。
5.负责自治区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。
6.指导自治区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。
7.负责全区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。
8.负责自治区“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。
9.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
(二)内蒙古自治区政务服务保障中心主要职责是:
1.承担自治区本级政务大厅的运行服务工作;承担政务服务热线运行和“跨省通办”服务,受理投诉举报;
2.承担自治区本级政务服务代办帮办工作和政务服务标准化的支撑保障工作,开展行政审批效能评估辅助工作;
3.承担自治区人民政府ld体育中国官方网站、政务新媒体管理的技术支撑工作,协助做好自治区人民政府网站集约化平台设计和信息安全等相关工作;
4.承担自治区政务信息资源共享交换平台规划设计、组织实施、维护保障工作,做好自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作;
5.承担自治区电子政务外网和政务云规划设计、组织实施、维护保障工作;
6.承担自治区电子政务外网网络安全监测平台和政务信息灾备中心的规划设计、组织实施、维护保障工作。
7.承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.内蒙古自治区政务服务局部门包括部门本级及1家二级预算单位。部门本级共20个编制,实有17人。其中,在职14人,退休3人。二级预算单位共有30个编制,在职16人,退休11人。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区政务服务局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计22,341.73万元。与年初预算相比,收、支总计减少20,878.10万元,减少48.31%,变动原因:项目用款计划指标收回和项目合同未全部支出中标金额。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,341.73万元。与年初预算相比,收、支总计20,878.10万元,减少48.31%,变动原因:项目用款计划指标收回和项目合同未全部支出中标金额。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计22,341.73万元,其中:本年收入合计22,341.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计22,341.73万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加7,719.62万元,增长52.79%,主要原因:2021年有新增涉密项目,导致收入支出总计数相应增加金额。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计22,341.73万元,其中:财政拨款收入22,341.73万元,占100.00%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计22,341.73万元,其中:基本支出575.19万元,占2.57%;项目支出21,766.54万元,占97.43%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计22,341.73万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计22,341.73万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加7,724.92万元,增长52.85%。主要原因:2021年有新增涉密项目,导致收入支出总计数相应增加金额。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计22,341.73万元,其中:基本支出575.19万元,占2.57%;项目支出21,766.54万元,占97.43%。
一般公共预算财政拨款支出22,341.73万元。与年初预算相比,减少20,877.88万元,下降48.31%,变动原因:项目用款计划指标收回和项目合同未全部支出中标金额。
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算776.39万元,决算支出498.24万元,完成年初预算的64.17%。决算数与年初预算数的差异:人员工资调整,有结余。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算45856.34万元,决算支出18126.49万元,完成年初预算的39.53%。决算数与年初预算数的差异原因:项目用款计划指标收回,项目合同未全部支出中标金额。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),年初预算0万元,决算支出474.45万元,年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转资金。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算7.46万元,决算支出8.45万元,完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因:资金不足,年中追加资金。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项),年初预算23.40万元,决算支出22.13万元,完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整,有结余。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算11.70万元,决算支出8.64万元,完成年初预算的73.85%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整,有结余。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算10.66万元,决算支出11.14万元,完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因:资金不足,年中追加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算8.45万元,决算支出8.33万元,完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整,有结余。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
1.工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项),年初预算3165.6万元,决算支出3165.6万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算18.28万元,决算支出18.26万元,完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整,有结余。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出575.19万元,其中:人员经费511.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费,较上年增加46.60万元,主要原因是:在职人员正常晋升薪级和退休人员一次性缴纳职业年金;公用经费63.20万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用,较上年增加0.86万元,主要原因是:因工作需要,有所增加差旅费。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元,支出决算为1.09万元,完成预算的36.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.09万元,完成预算的36.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2021年减少支出公务车运行维护费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.09万元,用于机要公务车的加油费、维修费和车辆保险支出,车均运维费1.09万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.09万元,主要原因是2021年新增财政拨款开支的一辆机要公务用车。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,减少31.78万元,下降100.00%,变动原因:2021年没有政府性基金预算;支出决算0.00万元。与上年相比,减少31.78万元,100.00%,变动原因:2021年没有政府性基金预算。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,部门(单位)预算安排项目20个,实施项目20个,完成项目20个,项目支出总金额21,766.54万元。财政本年拨款金额21,766.54万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计13,389.04万元,其中:政府采购货物支出14.28万元,比2020年减少163.34万元,91.96%,主要原因是:减少了政府采购货物量;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出13,374.76万元,比2020年增加减少7,159.92万元,增长115.21%,主要原因是:新增了项目经费。授予中小企业合同金额7,974.51万元,占政府采购支出合同总额的59.6%。其中:授予小微企业合同金额2,547.87万元,占政府采购支出合同总额的19%。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出51.29万元,比2020年减少4.88万元,降低8.69%。主要原因是:厉行节约,减少了机关运行经费的支出资金。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备27台(套),主要是云服务器、网络设备、安全设备、安全系统等,比2020年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是存储设备,比2020年增加0.00台(套)。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,二级项目0个,共涉及资金21766.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“自治区政务服务保障中心信息化系统平台运行维护项目”、“自治区政务服务保障中心综合业务运转保障项目 ”、“信息化安全等级保护测评项目 ”、“政务服务政府购买服务项目”、“政务信息安全灾备政府购买服务项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8346.2万元,政府性基金支出0万元。其中,对“自治区政务服务保障中心信息化系统平台运行维护项目”、“自治区政务服务保障中心综合业务运转保障项目”、“信息化安全等级保护测评项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目评价结论为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“自治区政务服务保障中心信息化系统平台运行维护项目”、“自治区政务服务保障中心综合业务运转保障项目 ”、“信息化安全等级保护测评项目 ”、“政务服务政府购买服务项目”、“政务信息安全灾备政府购买服务项目”等5个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
2.自治区政务服务保障中心综合业务运转保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.32分。网络维护及信息化工作经费,目标值等于16万,实际完成11.33万;保障网络维护工作顺利进行,目标值大于95%,实际完成95%;提高了办事效率,高效办公能力,提高职工学习能力,保障网络维护工作顺利进行,目标值大于95%,实际完成95%;完成年度计划,目标值等于100%,实际完成100%;保障电子政务外网维护工作的业务系统安全、稳定、高效运行,目标值大于95%,实际完成95%。发现的主要问题及原因:绩效目标、绩效指标的设定比较单一,制定绩效指标比较单一,不够全面。 下一步改进措施:进一步细化绩效考核指标,明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中,财务科牵头,组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中,使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点,明确项目的功能性、实用性。
3.2021年信息化安全等级保护测评项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.75分。年测评次数,目标值等于1次,实际完成1次;安全等级,目标值等于3级,实际完成3级;为政务公开和网上办公提供信息平台,较好的实现了网上办公便民化,政府办公网格化;整合了政务网络和部门业务平台,为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础,目标值大于等于100%,实际完成100%;保障电子政务外网云中心和各级政务部门的业务系统安全、稳定、高效运行,目标值大于等于100%,实际完成100%,发现的主要问题及原因:绩效目标、绩效指标的设定比较单一,制定绩效指标比较单一,不够全面。项目绩效管理考核结果的应用比较单一,目前我单位的项目绩效管理考核结果仅与项目的完成情况相关联,并未与各职能部门的考核相结合。下一步改进措施:建立健全我单位项目预算绩效管理相关制度、办法,成立预算绩效管理(领导)小组,通过多种宣传培训使各职能部门重视该项工作并充分参与其中。进一步细化绩效考核指标,明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中,财务科牵头,组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中,使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点,明确项目的功能性、实用性。
4.政务服务政府购买服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.77分。一窗式综合受理窗口,目标值大于等于1个,实际完成1个;日均服务对象人数,目标值大于等于30人数,实际完成30人数,发现的主要问题及原因:绩效目标、绩效指标的设定比较单一,制定绩效指标比较单一,不够全面。下一步改进措施:进一步细化绩效考核指标,明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中,财务科牵头,组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中,使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点,明确项目的功能性、实用性。
5.政务信息安全灾备政府购买服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分74.02分。自治区政务信息安全灾备中心数据传输线路数,目标值等于10条,实际完成9条;租赁机柜数,目标值等于46个,实际完成41个;保障各委办厅局灾备业务系统安全、稳定、高效运行,目标值大于等于100%,实际完成100%;为部门业务系统数据提供灾备服务,不仅保障了数据安全,而且使政务信息系统在灾难发生后能够快速恢复和持续运行,最大化减少对政府和社会生产生活的影响。发现的主要问题及原因:预算支出进度慢 内蒙古自治区政务信息安全灾备政府购买服务项目2021年度第1包中标单位为中国电信集团系统集成有限责任公司,于2021年9月24日签订合同并支付60%的项目款,服务器满6个月由第三方验收后支付剩余40%项目款,因项目未完成验收,没有达到支付条件。下一步改进措施:根据项目预算绩效管理目标严格要求项目的实施和运维 从合同签订开始,就按照绩效目标值跟踪推进项目进展,记录进展情况并研究改进调整措施,确保项目可以按照预期计划及目标值保质保量完成。继续加强项目预算绩效管理的学习培训预算绩效管理工作在我单位展开的时间较短,因此相关人员对预算绩效管理工作的认识还不全面,2022年我单位计划组织绩效管理相关培训,使我单位绩效管理工作更具有专业性。
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项目支出绩效自评表 (2021年度) |
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项目名称 |
信息化系统平台运行维护费 |
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主管部门 |
内蒙古自治区政务服务局部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 |
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项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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年度资金总额 |
4511.00 |
7079.00 |
6629.07 |
10 |
93.64 |
9.36 |
||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
4511.00 |
4511.00 |
4062.07 |
—— |
90.05 |
—— |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
2568.00 |
2567.00 |
—— |
99.96 |
—— |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、完成电子政务外网纵向骨干线路和自治区本级城域网线路租用工作。通过租用运营商线路的形式,保证电子政务外网国家-自治区-盟市-旗县(市、区)四级纵向骨干线路和自治区本级城域网线路畅通,以实现国家电子政务外网网络“纵向到底、横向到边”的互联互通。 2、做好2021年度电子政务外网云中心运维工作。主要工作如下:提供7*24小时机房现场和远程监控相结合的运维服务:① 做好外网云中心的自有的865台设备清洁、日常检查、故障处理、定期巡检等工作;② 自治区38个部门托管的581台设备日常检查、故障告知及协助处理、定期巡检等工作;③ 网络、安全监控及故障处理等工作;④ 外网云中心机房内相关备份软件、操作系统、数据库、中间件、应用系统等的日常运维和故障处理工作,527台软硬件设备维保服务工作。⑤ 电子政务外网三级骨干网络设备、链路、接入等的日常运维和远程故障处理等工作;⑥自治区级城域网网络设备(接入路由器及防火墙等)、链路等的日常运维和故障处理工作;⑦ 依托自治区电子政务(外网)云资源平台对云中心的物理资源进行配置、部署底层物理资源,并根据物理资源的利用率优化资源池中的硬件利用率,对虚拟机进行配置、监控、备份以及优化工作;⑧ 做好自治区电子政务外网安全运维工作,主要工作是按照安全应急响应流程实现对全网威胁事件快速响应;利用安全态势感知平台对外网各区域潜伏威胁感知、访问关系分析、内网违规访问行为分析、部门横向威胁分析、外链威胁分析、脆弱性感知分析、安全日志分析、全网共计监测、风险用户、风险业务分析;实现对安全资源池巡检、日常监测、利用率分析评估等;⑨ 做好自治区电子政务外网虚拟专网运维: 依托自治区电子政务外网虚拟专网平台对VPN资源池进行维护,统计记录,并定时出报表信息,全方位监控运行状态;⑩ 做好自治区电子政务外网数据库资源平台运维: 依托自治区电子政务外网数据库资源平台对数据库安装与配置,数据库性能优化,数据库备份与恢复,数据库故障排除等专业数据库操作;⑾做好监控大厅综合管理运维工作,主要工作包括监控大屏软硬件维护;综合运维数据展示平台与各运维系统对接、调试及数据采集和综合数据集中展示等;⑿ 做好设备维保及备品备件储备工作:负责自治区电子政务外网云中心自有硬件保修工作;储备充足的备品备件,应对突发事件。⒀做好政务信息资源共享交换平台运维工作:负责全区两级政务信息资源共享交换系统优化,数据库性能优化,配合厅局系统业务对接等运维工作。⒁做好电子政务外网政务信息监测预警服务,主要有为接入自治区政务外网的500个Web站点提供安全监测预警服务;政务外网监测预警平台的lisence指纹库升级;大数据日志分析系统服务;全流量监测预警与溯源取证服务;自有业务安全评估服务。 3、完成电子政务外网云中心机房外包工作,以购买运营商数据机房及运维监控中心外包服务的形式,通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务,以保障外网云中心及承载的业务系统正常、稳定、高效运行,实现运维监控监管服务。 4、完善管理体制,健全考评机制。成立自治区电子政务外网服务考评组,对政务外网云中心第三方服务企业服务质量进行评估考评。 5、完成电子政务外网云资源扩容,通过购买服务的形式扩容电子政务外网云中心资源,保障自治区本级26个厅局的56个业务系统顺利上线运行。 |
1、完成电子政务外网纵向骨干线路和自治区本级城域网线路租用工作。通过租用运营商线路的形式,保证电子政务外网国家-自治区-盟市-旗县(市、区)四级纵向骨干线路和自治区本级城域网线路畅通,以实现国家电子政务外网网络“纵向到底、横向到边”的互联互通。 2、做好2021年度电子政务外网云中心运维工作。主要工作如下:提供7*24小时机房现场和远程监控相结合的运维服务:① 做好外网云中心的自有的865台设备清洁、日常检查、故障处理、定期巡检等工作;② 自治区38个部门托管的581台设备日常检查、故障告知及协助处理、定期巡检等工作;③ 网络、安全监控及故障处理等工作;④ 外网云中心机房内相关备份软件、操作系统、数据库、中间件、应用系统等的日常运维和故障处理工作,527台软硬件设备维保服务工作。⑤ 电子政务外网三级骨干网络设备、链路、接入等的日常运维和远程故障处理等工作;⑥自治区级城域网网络设备(接入路由器及防火墙等)、链路等的日常运维和故障处理工作;⑦ 依托自治区电子政务(外网)云资源平台对云中心的物理资源进行配置、部署底层物理资源,并根据物理资源的利用率优化资源池中的硬件利用率,对虚拟机进行配置、监控、备份以及优化工作;⑧ 做好自治区电子政务外网安全运维工作,主要工作是按照安全应急响应流程实现对全网威胁事件快速响应;利用安全态势感知平台对外网各区域潜伏威胁感知、访问关系分析、内网违规访问行为分析、部门横向威胁分析、外链威胁分析、脆弱性感知分析、安全日志分析、全网共计监测、风险用户、风险业务分析;实现对安全资源池巡检、日常监测、利用率分析评估等;⑨ 做好自治区电子政务外网虚拟专网运维: 依托自治区电子政务外网虚拟专网平台对VPN资源池进行维护,统计记录,并定时出报表信息,全方位监控运行状态;⑩ 做好自治区电子政务外网数据库资源平台运维: 依托自治区电子政务外网数据库资源平台对数据库安装与配置,数据库性能优化,数据库备份与恢复,数据库故障排除等专业数据库操作;⑾做好监控大厅综合管理运维工作,主要工作包括监控大屏软硬件维护;综合运维数据展示平台与各运维系统对接、调试及数据采集和综合数据集中展示等;⑿ 做好设备维保及备品备件储备工作:负责自治区电子政务外网云中心自有硬件保修工作;储备充足的备品备件,应对突发事件。⒀做好政务信息资源共享交换平台运维工作:负责全区两级政务信息资源共享交换系统优化,数据库性能优化,配合厅局系统业务对接等运维工作。⒁做好电子政务外网政务信息监测预警服务,主要有为接入自治区政务外网的500个Web站点提供安全监测预警服务;政务外网监测预警平台的lisence指纹库升级;大数据日志分析系统服务;全流量监测预警与溯源取证服务;自有业务安全评估服务。 3、完成电子政务外网云中心机房外包工作,以购买运营商数据机房及运维监控中心外包服务的形式,通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务,以保障外网云中心及承载的业务系统正常、稳定、高效运行,实现运维监控监管服务。 4、完善管理体制,健全考评机制。成立自治区电子政务外网服务考评组,对政务外网云中心第三方服务企业服务质量进行评估考评。 5、完成电子政务外网云资源扩容,通过购买服务的形式扩容电子政务外网云中心资源,保障自治区本级26个厅局的57个业务系统顺利上线运行。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
外网云中心运行设备总数 |
正向 |
等于 |
836 |
836 |
台 |
4 |
4 |
||||||||||||||
|
盟市到旗县骨干线路 100M/条 |
正向 |
等于 |
204 |
204 |
条 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
租赁机柜数 |
正向 |
等于 |
176 |
176 |
个 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
各厅局托管设备总数 |
正向 |
等于 |
581 |
581 |
台 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
互联网IP地址数 |
正向 |
等于 |
1421 |
1421 |
个 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
自治区到盟市骨干线路 155M/条 |
正向 |
等于 |
28 |
28 |
条 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
通过购买服务扩容的硬件设备数量 |
正向 |
等于 |
215 |
215 |
台 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
自治区本级城域网线路 100M/条- 500M/条 |
正向 |
等于 |
276 |
276 |
条 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
通过购买服务扩容的系统软件数量 |
正向 |
等于 |
749 |
749 |
套 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
互联网出口4.5G |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
项 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
第三方服务商考核办法 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成中期计划 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
计划购买自治区电子政务外网云中心机房基础环境服务 |
正向 |
等于 |
634 |
634 |
万元 |
4 |
4 |
||||||||||||||||
|
计划购买自治区电子政务外网云中心运维、共享平台运维、外网ld体育中国官方网站运维、信息安全监测预警、设备维保、备品备件等服务 |
正向 |
等于 |
1463 |
1462.75 |
万元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
计划购买自治区电子政务外网平台及政务信息共享平台安全等级保护测评服务 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
万元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
计划购买自治区电子政务外网运维服务考评服务 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
万元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
计划购买外网云中心云资源扩容服务 |
正向 |
等于 |
1096 |
1080.03 |
万元 |
4 |
3.94 |
|||||||||||||||||
|
计划购买绩效评价服务 |
正向 |
等于 |
5 |
4.9 |
万元 |
4 |
3.92 |
项目结余资金。 |
||||||||||||||||
|
计划租赁电子政务外网纵向骨干主备用线路、城域网主备用线路、互联网出口线路、互联网IP地址 |
正向 |
等于 |
1303 |
1302.4 |
万元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
一是为政务公开和网上办公提供信息平台,较好的实现了网上办公便民化,政府办公网格化;二是整合了政务网络和部门业务平台,为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础;三是全区“一张网”、“一个平台”、“一套保障体系”的建设运维模式,为政务信息共享利用和政务服务奠定了基础。 |
正向 |
大于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障电子政务外网云中心和各级政务部门的业务系统安全、稳定、高效运行 |
正向 |
大于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
第三方服务商考核办法中有服务满意度调查问卷 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.22 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2021年度) | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
综合业务运转保障经费 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区政务服务局部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
16.00 |
16.00 |
11.33 |
10 |
70.81 |
7.08 | ||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
16.00 |
16.00 |
11.33 |
—— |
70.81 |
—— | ||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | ||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
1.按照自治区电子政务网络的统筹规划和建设实施要求,对自治区电子政务网络进行维护与管理。 2.利用自治区电子政务统一的网络平台及骨干传输信道为自治区各部门承担的重点业务系统建设提供网络传输支撑。 3.承担自治区政务信息资源的开发、利用和共享工作,建立自治区政务信息资源共享与交换平台。 4.承担自治区电子政务数字认证工作,进行信息安全与监测。 5.承担自治区电子政务外网网站及政务综合ld体育中国官方网站的管理,协调自治区各级政府及部门ld体育中国官方网站建设。 6.承担软件产品的评估、测试和推广工作。 7.承担信息系统的安全漏洞分析与信息通报,以及信息系统和信息工程建设的安全性测试与评估。 8.承担党政机关信息网络、重要信息系统的安全风险评估和政府ld体育中国官方网站的绩效评估工作。 9. 开展信息安全服务和专业人员的能力评估。 10.承担自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作。 |
1.按照自治区电子政务网络的统筹规划和建设实施要求,对自治区电子政务网络进行维护与管理。 2.利用自治区电子政务统一的网络平台及骨干传输信道为自治区各部门承担的重点业务系统建设提供网络传输支撑。 3.承担自治区政务信息资源的开发、利用和共享工作,建立自治区政务信息资源共享与交换平台。 4.承担自治区电子政务数字认证工作,进行信息安全与监测。 5.承担自治区电子政务外网网站及政务综合ld体育中国官方网站的管理,协调自治区各级政府及部门ld体育中国官方网站建设。 6.承担软件产品的评估、测试和推广工作。 7.承担信息系统的安全漏洞分析与信息通报,以及信息系统和信息工程建设的安全性测试与评估。 8.承担党政机关信息网络、重要信息系统的安全风险评估和政府ld体育中国官方网站的绩效评估工作。 9. 开展信息安全服务和专业人员的能力评估。 10.承担自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
网络维护及信息化工作经费 |
正向 |
等于 |
16 |
11.33 |
万 |
15 |
10.62 |
收疫情影响,工作经费中差旅费支出较少。 | |||||||||||||
|
质量指标 |
保障网络维护工作顺利进行 |
正向 |
大于 |
95 |
95 |
% |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成年度计划 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
网络维护及信息化人员工作经费 |
正向 |
等于 |
16 |
11.33 |
万 |
15 |
10.62 |
收疫情影响,工作经费中差旅费支出较少。 | |||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高了办事效率,高效办公能力,提高职工学习能力,保障网络维护工作顺利进行 |
正向 |
大于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障电子政务外网维护工作的业务系统安全、稳定、高效运行 |
正向 |
大于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对自治区电子政务外网运维服务考核,考核内容包括运维服务工作量、运维服务能力和服务满意度,计分 方式为百分制综合评分方法 |
正向 |
大于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
88.32 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
信息化安全等级保护测评 | ||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区政务服务局部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
19.00 |
10 |
95.00 |
9.5 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
19.00 |
—— |
95.00 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
自治区电子政务外网云中心和共享平安全等级达到三级要求。 |
自治区电子政务外网云中心和共享平安全等级达到三级要求。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
年测评次数 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
次 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
安全等级 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
级 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
年度计划 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
安全等级保护测评费 |
正向 |
等于 |
20 |
19 |
万元 |
15 |
14.25 |
项目结余资金。 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
一是为政务公开和网上办公提供信息平台,较好的实现了网上办公便民化,政府办公网格化;二是整合了政务网络和部门业务平台,为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础。 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
保障电子政务外网云中心和各级政务部门的业务系统安全、稳定、高效运行 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
|||
|
总分 |
100 |
98.75 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
政务服务政府购买服务 | ||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区政务服务局部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区政务服务局 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
160 |
160 |
158.8 |
10 |
99.25 |
9.92 | |||||
|
其中:财政拨款 |
160 |
160 |
158.8 |
10 |
99.25 |
9.92 | |||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照“互联网+政务服务”发展需要,加快推进实体政务大厅向网上延伸,整合业务系统,统筹服务资源,统一服务标准,形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式。积极推动政务服务事项和审批办理职权全部进驻政务服务大厅,做好与网上平台融合对接,切实解决企业、群众办事在政务大厅与部门之间“来回跑”、“重复审”等问题。 |
按照“互联网+政务服务”发展需要,加快推进实体政务大厅向网上延伸,整合业务系统,统筹服务资源,统一服务标准,形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式。积极推动政务服务事项和审批办理职权全部进驻政务服务大厅,做好与网上平台融合对接,切实解决企业、群众办事在政务大厅与部门之间“来回跑”、“重复审”等问题。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出 指标 |
数量指标 |
一窗式综合受理窗口 |
≧ |
正向 |
1 |
1 |
个 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成整体目标、年度计划 |
定性 |
正向 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
成本指标 |
160万元 |
= |
正向 |
160 |
158.8 |
万元 |
20 |
19.85 |
采购有结余 | ||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
日均服务对象人数 |
≧ |
正向 |
30 |
30 |
人数 |
20 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
办事群众满意度 |
≧ |
正向 |
30 |
90 |
% |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
99.77 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
政务信息安全灾备政府购买服务 | ||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区政务服务局部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1902.00 |
1902.00 |
1528.00 |
10 |
80.34 |
8.03 | |||||
|
其中:财政拨款 |
1902.00 |
1902.00 |
1528.00 |
—— |
80.34 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、监督完成自治区政务信息安全灾备中心机房基础环境服务外包工作,以购买运营商数据机房外包服务的形式,通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务,保障灾备中心存储的数据安全,并能快速恢复出现问题的业务系统数据。 2、监督灾备服务机构完成自治区电子政务外网云中心与灾备中心互联线路的租赁、灾备中心与业务厅局线路租赁工作。通过租赁运营商线路服务的形式,保障用户单位业务系统灾备的网络畅通。 3、完成自治区政务信息安全灾备中心外包服务工作。通过专业的灾备服务公司为自治区委办厅局19个部门157个业务系统提供灾难备份服务,提供集中统一的共享容灾备份平台,确保数据安全,对备份数据有效集中管理,保证容灾、备份系统正常运行,并建立科学完善的管理流程,建立可行的灾难恢复演练方案;当发生人为或自然灾害时,外网灾备中心能快速响应,为各厅局业务系统提供灾难应急和数据恢复服务,保障政务信息系统在灾难发生后的快速恢复和持续运行。 |
1.完成自治区电子政务外网云中心与灾备中心互联线路的租赁、灾备中心与业务厅局线路租赁工作。通过租赁运营商线路服务的形式,保障依托电子政务外网建设的业务应用系统灾备的网络畅通。 2.完成灾备中心机房基础环境服务外包工作,以购买运营商数据机房外包服务的形式,通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务,保障灾备中心存储的数据安全,并能快速恢复出现问题的业务系统数据。 3.完成灾备中心外包服务工作。通过专业的灾备服务公司为自治区委办厅局24个部门245个业务系统及政务云中心部分业务系统提供容灾服务,提供集中统一的共享容灾备份平台,确保数据安全,对备份数据有效集中管理,保证容灾、备份系统正常运行,并建立科学完善的管理流程,建立可行的灾难恢复演练方案;当发生人为或自然灾害时,外网灾备中心能快速响应,为各厅局业提供灾难应急和数据恢复服务,保障政务信息系统在灾难发生后的快速恢复和持续运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
自治区政务信息安全灾备中心数据传输线路数 |
正向 |
等于 |
10 |
9 |
条 |
5 |
4.5 |
|
|
租赁机柜数 |
正向 |
等于 |
46 |
41 |
个 |
5 |
4.46 |
||||
|
灾备中心接入19个用户单位数、157个业务系统数、411个实例数 |
正向 |
等于 |
1 |
657 |
项 |
15 |
15 |
||||
|
自治区政务信息安全灾备中心备份数据总量924TB |
正向 |
等于 |
1 |
1811.6 |
项 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
灾备中心应急恢复能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成年度计划 |
正向 |
等于 |
100 |
80 |
% |
5 |
4 |
|||
|
成本指标 |
政务信息安全灾备政府购买服务 |
正向 |
等于 |
1902 |
1528 |
万元 |
10 |
8.03 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为部门业务系统数据提供灾备服务,不仅保障了数据安全,而且使政务信息系统在灾难发生后能够快速恢复和持续运行,最大化减少对政府和社会生产生活的影响。 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||
|
可持续影响指标 |
保障各委办厅局灾备业务系统安全、稳定、高效运行 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
灾备用户单位和监管单位满意度调研考核 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
74.02 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价结果。
2021年信息化系统平台运行维护项目,该项目绩效评价综合得分92分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。(见附件)
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十九)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张尧 联系电话:0471-4827200
附件:
附件.2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价报告.docx